第一部分 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心概况
一、主要职能
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心是面向社会提供公共服务的全额预算事业单位。
主要职能包括:
1.承担市人力资源和社会保障局新闻发布的具体组织实施工作;负责媒体采访接待和日常联络工作。
2.承担市人力资源和社会保障工作的相关舆情、政务信息和社情民意的收集分析和编辑报送工作。
3.负责市人力资源和社会保障局门户网站、党建网和政务微博等网络媒体展现形式和功能的设计、内容保障和日常运行管理。
4.承担本市人力资源和社会保障各项主题宣传活动;采集编辑相关重要党务和政务信息音像资料。
5.负责编辑发行人力资源和社会保障报刊及业务宣传资料。
6.承担市人力资源和社会保障局政府信息公开日常事务以及信息公开受理窗口的接待和转办工作;负责局门户网站政民互动窗口的日常事务管理工作。
7.承担市人力资源和社会保障局交办的相关政策社会宣讲工作。
8.承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心单位设六个内设机构,包括:综合办公室、新闻舆情科、网站运营管理科、政务信息科、报刊编辑科(宣传科)、音像编辑科。
第二部分 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1,358.55 |
一、一般公共服务支出 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
1.24 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,274.76 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
65.23 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.31 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 |
1,359.79 |
本年支出合计 |
1,371.29 |
用事业基金弥补收支差额 |
8.15 |
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
3.35 |
年末结转和结余 |
|
总计 |
1,371.29 |
总计 |
1,371.29 |
2016年度收入决算表 单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款
收入 |
上级补助
收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类
科目编码 |
科目
名称 |
行号 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
合 计 |
1,359.79 |
1,358.55 |
|
|
|
|
1.24 |
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,264.60 |
1,263.36 |
|
|
|
|
1.24 |
3 |
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
1,148.40 |
1,147.16 |
|
|
|
|
1.24 |
4 |
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,148.40 |
1,147.16 |
|
|
|
|
1.24 |
5 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
116.20 |
116.20 |
|
|
|
|
|
6 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.77 |
79.77 |
|
|
|
|
|
7 |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
|
|
|
8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
9 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
63.88 |
63.88 |
|
|
|
|
|
10 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
63.88 |
63.88 |
|
|
|
|
|
11 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
63.88 |
63.88 |
|
|
|
|
|
12 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
31.31 |
31.31 |
|
|
|
|
|
13 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
31.31 |
31.31 |
|
|
|
|
|
14 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
31.31 |
31.31 |
|
|
|
|
|
2016年度支出决算表 单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位
补助支出 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
合 计 |
1,371.29 |
1,024.11 |
347.18 |
|
|
|
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,274.76 |
927.58 |
347.18 |
|
|
|
3 |
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
1,156.74 |
810.55 |
346.18 |
|
|
|
4 |
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,156.74 |
810.55 |
346.18 |
|
|
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
118.02 |
117.02 |
1.00 |
|
|
|
6 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.60 |
81.60 |
|
|
|
|
7 |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
|
|
8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
9 |
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
10 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
11 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
65.23 |
65.23 |
|
|
|
|
12 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
65.23 |
65.23 |
|
|
|
|
13 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
65.23 |
65.23 |
|
|
|
|
14 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
31.31 |
31.31 |
|
|
|
|
15 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
31.31 |
31.31 |
|
|
|
|
16 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
31.31 |
31.31 |
|
|
|
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收入决算数 |
支出决算数 |
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1,358.55 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,263.36 |
1,263.36 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
63.88 |
63.88 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.31 |
31.31 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,358.55 |
本年支出合计 |
1,358.55 |
1,358.55 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
1,358.55 |
总计 |
1,358.55 |
1,358.55 |
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
合 计 |
1,358.55 |
1,011.37 |
347.18 |
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,263.36 |
916.18 |
347.18 |
3 |
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
1,147.16 |
800.98 |
346.18 |
4 |
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,147.16 |
800.98 |
346.18 |
5 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
116.20 |
115.20 |
1.00 |
6 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险
缴费支出 |
79.77 |
79.77 |
|
7 |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.43 |
35.43 |
|
8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.00 |
|
1.00 |
9 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
63.88 |
63.88 |
|
10 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
63.88 |
63.88 |
|
11 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
63.88 |
63.88 |
|
12 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
31.31 |
31.31 |
|
13 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
31.31 |
31.31 |
|
14 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
31.31 |
31.31 |
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
|
工资福利支出 |
747.13 |
747.13 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
117.99 |
117.99 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
425.21 |
425.21 |
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
64.01 |
64.01 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.77 |
79.77 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
35.43 |
35.43 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
24.72 |
24.72 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
207.49 |
|
207.49 |
302 |
01 |
办公费 |
45.2 |
|
45.2 |
302 |
02 |
印刷费 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
05 |
水费 |
4.1 |
|
4.1 |
302 |
06 |
电费 |
15.98 |
|
15.98 |
302 |
07 |
邮电费 |
19.33 |
|
19.33 |
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
42.14 |
|
42.14 |
302 |
11 |
差旅费 |
2.63 |
|
2.63 |
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
6 |
|
6 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
28.91 |
|
28.91 |
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
0.15 |
|
0.15 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.82 |
|
0.82 |
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
13.2 |
|
13.2 |
302 |
29 |
福利费 |
11.66 |
|
11.66 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
8.28 |
|
8.28 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
8.81 |
|
8.81 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
31.55 |
31.55 |
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.18 |
0.18 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
31.31 |
31.31 |
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.06 |
0.06 |
|
310 |
|
其他资本性支出 |
25.2 |
|
25.2 |
310 |
02 |
办公设备购置 |
25.2 |
|
25.2 |
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
合计 |
1,011.37 |
778.68 |
232.69 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
18.6 |
15.11 |
6 |
6 |
9.6 |
8.28 |
|
|
9.6 |
8.28 |
3 |
0.82 |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
|
项目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
注:上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度决算情况说明
一、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度收入总计为1371.29万元、支出总计为1371.29万元。与2015年度相比,收入、支出总计各减少75.21万元。主要原因:单位人员数量减少。
二、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度收入决算情况说明
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度收入合计1359.79万元,其中:财政拨款收入1358.55万元,占99.91%;其他收入1.24万元,占0.09%。
三、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度支出决算情况说明
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度支出合计1371.29万元,其中:基本支出1024.11万元,占74.68%;项目支出347.18万元,占25.32%。
四、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度财政拨款收支总决算1358.55万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少84.60万元,减少5.86%。主要原因:单位人员数量减少。
五、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1358.55万元,占本年支出合计的99.07%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少84.60万元,减少5.86%。主要原因:单位人员数量减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1358.55万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1263.36万元,占92.99%;医疗卫生与计划生育支出63.88万元,占4.70%;住房保障支出31.31万元,占2.31%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1459.10万元,支出决算为1358.55万元,完成年初预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员情况变动及养老保险制度改革等因素。
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)1147.16万元。主要用于:本单位人力资源和社会保障管理事务。年初预算为1336.76万元,支出决算为1147.16万元,完成年初预算的85.82%。决算数小于预算数的主要原因:因在职人员变动及机关事业单位养老保险制度改革科目调整减少支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)79.77万元。主要用于:缴纳养老保险支出。年初无预算,支出决算为79.77万元,决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革科目调整,增设“机关事业单位养老保险缴费支出”科目。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.43万元。主要用于:缴纳职业年金支出。年初无预算,支出决算为35.43万元,决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革,增加单位职业年金缴费支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)1万元。主要用于:退休人员支出。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)63.88万元。主要用于:本单位缴纳医疗保险费等。年初预算为82.73万元,支出决算为63.88万元,完成年初预算的77.22%。决算数小于预算数的主要原因:社会保险缴交制度改革,事业单位医疗保险缴费下降等减少支出。 6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.31万元。主要用于:本单位缴纳住房公积金。年初预算为38.61万元,支出决算为31.31万元,完成年初预算的81.09%。决算数小于预算数的主要原因:单位人数变动减少支出。
六、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.37万元,包括人员经费778.68万元,公用经费232.69万元。基本支出中:
1、工资福利支出747.13万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出207.49万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭补助31.55万元,主要用于奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他资本性支出25.2万元,主要用于办公设备购置。
七、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18.6万元,支出决算为15.11万元,完成预算的81.24%,其中:因公出国(境)费决算为6万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.28万元,完成预算的86.25%;公务接待费支出决算为0.82万元,完成预算的27.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.34万元,降低2.2%,其中公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.42万元,增长5.34%;公务接待费支出决算减少0.77万元,降低48.43%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆使用年限增加导致维修费增加。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6万元,占39.71%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.28万元,占54.83%;公务接待费支出决算0.82万元,占5.46%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出6万元。全年无安排因公出国(境)团组、累计1人次。开支内容包括:安排相关人员的国际合作交流、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出8.28万元。本单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出8.28万元。主要用于安排市内因公出差、外出采访、公务文件交换、日常业务开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年,上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出0.82万元。其中:
国内公务接待支出0.82万。主要用于接待外来工作人员食堂用餐,公务接待52批次、531人次,未接待外宾。
八、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)230.20万元,其中:货物采购金额16.45万元、服务采购金额213.75万元。
2016年度本单位无面向中小企业及小微企业预留政府采购项目。在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额230.20万元。 (三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度;工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作,落实评价结果整改,将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。2016年度本单位无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度决算无名词解释。
第一部分 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心概况
一、主要职能
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心是面向社会提供公共服务的全额预算事业单位。
主要职能包括:
1.承担市人力资源和社会保障局新闻发布的具体组织实施工作;负责媒体采访接待和日常联络工作。
2.承担市人力资源和社会保障工作的相关舆情、政务信息和社情民意的收集分析和编辑报送工作。
3.负责市人力资源和社会保障局门户网站、党建网和政务微博等网络媒体展现形式和功能的设计、内容保障和日常运行管理。
4.承担本市人力资源和社会保障各项主题宣传活动;采集编辑相关重要党务和政务信息音像资料。
5.负责编辑发行人力资源和社会保障报刊及业务宣传资料。
6.承担市人力资源和社会保障局政府信息公开日常事务以及信息公开受理窗口的接待和转办工作;负责局门户网站政民互动窗口的日常事务管理工作。
7.承担市人力资源和社会保障局交办的相关政策社会宣讲工作。
8.承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心单位设六个内设机构,包括:综合办公室、新闻舆情科、网站运营管理科、政务信息科、报刊编辑科(宣传科)、音像编辑科。
第二部分 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入支出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款收入 1,358.55一、一般公共服务支出
其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出
二、上级补助收入三、国防支出
三、事业收入四、公共安全支出
四、经营收入五、教育支出
五、附属单位上缴收入六、科学技术支出
六、其他收入 1.24七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 1,274.76
九、医疗卫生与计划生育支出 65.23
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出31.31
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计 1,359.79本年支出合计1,371.29
用事业基金弥补收支差额8.15 结余分配
年初结转和结余 3.35年末结转和结余
总计 1,371.29总计1,371.29
2016年度收入决算表
单位:万元
项目本年收入合计财政拨款
收入上级补助
收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类
科目编码科目
名称
行号类款项
1合 计1,359.791,358.551.24
2208社会保障和就业支出1,264.601,263.361.24
320801人力资源和社会保障管理事务1,148.401,147.161.24
42080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1,148.401,147.161.24
520805行政事业单位离退休116.20116.20
62080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.7779.77
72080506机关事业单位职业年金缴费支出35.4335.43
82080599其他行政事业单位离退休支出1.001.00
9210医疗卫生与计划生育支出63.8863.88
1021005医疗保障63.8863.88
112100502事业单位医疗63.8863.88
12221住房保障支出31.3131.31
1322102住房改革支出31.3131.31
142210201住房公积金31.3131.31
2016年度支出决算表
单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码科目名称
行号类款项合计
1合 计1,371.291,024.11347.18
2208社会保障和就业支出1,274.76927.58347.18
320801人力资源和社会保障管理事务1,156.74810.55346.18
42080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1,156.74810.55346.18
520805行政事业单位离退休118.02117.021.00
62080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.6081.60
72080506机关事业单位职业年金缴费支出35.4335.43
82080599其他行政事业单位离退休支出1.001.00
920899其他社会保障和就业支出
102089901其他社会保障和就业支出
11210医疗卫生与计划生育支出65.2365.23
1221005医疗保障65.2365.23
132100502事业单位医疗65.2365.23
14221住房保障支出31.3131.31
1522102住房改革支出31.3131.31
162210201住房公积金31.3131.31
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数支出决算数
项目决算数项目合计一般公共预算
财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,358.55 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出1,263.361,263.36
九、医疗卫生与计划生育支出63.88 63.88
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出31.31 31.31
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计1,358.55 本年支出合计1,358.551,358.55
年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计1,358.55 总计1,358.55 1,358.55
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
行号类款项
1合 计1,358.551,011.37347.18
2208社会保障和就业支出1,263.36916.18347.18
320801人力资源和社会保障管理事务1,147.16800.98346.18
42080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1,147.16800.98346.18
520805行政事业单位离退休116.20115.201.00
62080505机关事业单位基本养老保险
缴费支出79.7779.77
72080506机关事业单位职业年金缴费支出35.4335.43
82080599其他行政事业单位离退休支出1.001.00
9210医疗卫生与计划生育支出63.8863.88
1021005医疗保障63.8863.88
112100502事业单位医疗63.8863.88
12221住房保障支出31.3131.31
1322102住房改革支出31.3131.31
142210201住房公积金31.3131.31
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
类款
301工资福利支出747.13 747.13
30101 基本工资117.99117.99
30102 津贴补贴425.21425.21
30103 奖金
30104 其他社会保障缴费64.01 64.01
30106 伙食补助费
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费79.77 79.77
30109 职业年金缴费35.43 35.43
30199 其他工资福利支出24.72 24.72
302商品和服务支出207.49 207.49
30201 办公费45.2 45.2
30202 印刷费0.18 0.18
30203 咨询费
30204 手续费0.1 0.1
30205 水费4.1 4.1
30206 电费15.98 15.98
30207 邮电费19.33 19.33
30208 取暖费
30209 物业管理费42.14 42.14
30211 差旅费2.63 2.63
30212 因公出国(境)费用 66
30213 维修(护)费28.91 28.91
30214 租赁费
30215 会议费
30216 培训费0.15 0.15
30217 公务接待费0.82 0.82
30218 专用材料费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费
30227 委托业务费
30228 工会经费13.2 13.2
30229 福利费11.66 11.66
30231 公务用车运行维护费8.28 8.28
30239 其他交通费用
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出8.81 8.81
303对个人和家庭的补助31.55 31.55
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职(役)费
30304 抚恤金
30305 生活补助
30307 医疗费
30308 助学金
30309 奖励金0.18 0.18
30311 住房公积金31.31 31.31
30312 提租补贴
30313 购房补贴
30399 其他对个人和家庭的补助支出0.06 0.06
310其他资本性支出25.2 25.2
31002 办公设备购置25.2 25.2
31003 专用设备购置
31007 信息网络及软件购置更新
31013 公务用车购置
31019 其他交通工具购置
31099 其他资本性支出
合计1,011.37 778.68232.69
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数
18.6 15.11 6 6 9.6 8.28 9.6 8.28 3 0.82
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
行号类款项
注:上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度决算情况说明
一、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度收入总计为1371.29万元、支出总计为1371.29万元。与2015年度相比,收入、支出总计各减少75.21万元。主要原因:单位人员数量减少。
二、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度收入决算情况说明
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度收入合计1359.79万元,其中:财政拨款收入1358.55万元,占99.91%;其他收入1.24万元,占0.09%。
三、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度支出决算情况说明
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度支出合计1371.29万元,其中:基本支出1024.11万元,占74.68%;项目支出347.18万元,占25.32%。
四、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度财政拨款收支总决算1358.55万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少84.60万元,减少5.86%。主要原因:单位人员数量减少。
五、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1358.55万元,占本年支出合计的99.07%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少84.60万元,减少5.86%。主要原因:单位人员数量减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1358.55万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1263.36万元,占92.99%;医疗卫生与计划生育支出63.88万元,占4.70%;住房保障支出31.31万元,占2.31%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1459.10万元,支出决算为1358.55万元,完成年初预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员情况变动及养老保险制度改革等因素。
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)1147.16万元。主要用于:本单位人力资源和社会保障管理事务。年初预算为1336.76万元,支出决算为1147.16万元,完成年初预算的85.82%。决算数小于预算数的主要原因:因在职人员变动及机关事业单位养老保险制度改革科目调整减少支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)79.77万元。主要用于:缴纳养老保险支出。年初无预算,支出决算为79.77万元,决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革科目调整,增设“机关事业单位养老保险缴费支出”科目。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.43万元。主要用于:缴纳职业年金支出。年初无预算,支出决算为35.43万元,决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革,增加单位职业年金缴费支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)1万元。主要用于:退休人员支出。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)63.88万元。主要用于:本单位缴纳医疗保险费等。年初预算为82.73万元,支出决算为63.88万元,完成年初预算的77.22%。决算数小于预算数的主要原因:社会保险缴交制度改革,事业单位医疗保险缴费下降等减少支出。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.31万元。主要用于:本单位缴纳住房公积金。年初预算为38.61万元,支出决算为31.31万元,完成年初预算的81.09%。决算数小于预算数的主要原因:单位人数变动减少支出。
六、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.37万元,包括人员经费778.68万元,公用经费232.69万元。基本支出中:
1、工资福利支出747.13万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出207.49万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭补助31.55万元,主要用于奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他资本性支出25.2万元,主要用于办公设备购置。
七、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18.6万元,支出决算为15.11万元,完成预算的81.24%,其中:因公出国(境)费决算为6万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.28万元,完成预算的86.25%;公务接待费支出决算为0.82万元,完成预算的27.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.34万元,降低2.2%,其中公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.42万元,增长5.34%;公务接待费支出决算减少0.77万元,降低48.43%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆使用年限增加导致维修费增加。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6万元,占39.71%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.28万元,占54.83%;公务接待费支出决算0.82万元,占5.46%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出6万元。全年无安排因公出国(境)团组、累计1人次。开支内容包括:安排相关人员的国际合作交流、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出8.28万元。本单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出8.28万元。主要用于安排市内因公出差、外出采访、公务文件交换、日常业务开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年,上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出0.82万元。其中:
国内公务接待支出0.82万。主要用于接待外来工作人员食堂用餐,公务接待52批次、531人次,未接待外宾。
八、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)230.20万元,其中:货物采购金额16.45万元、服务采购金额213.75万元。
2016年度本单位无面向中小企业及小微企业预留政府采购项目。在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额230.20万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度;工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作,落实评价结果整改,将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。2016年度本单位无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016年度决算无名词解释。 |